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如果出現(xiàn)年度所得稅為負(fù)數(shù),如何處理賬務(wù)?

2020-09-10 11:28:05  1145 次瀏覽

企業(yè)無論規(guī)模大小,在產(chǎn)生收入的情況下一般都要繳納企業(yè)所得稅,除國家規(guī)定免稅的情形外。如果出現(xiàn)年度所得稅為負(fù)數(shù),該怎么做賬務(wù)處理?

年度所得稅為負(fù)數(shù)怎么處理?

到了年度匯算清繳,匯總?cè)陸?yīng)納稅所得額如果為負(fù)數(shù),則無需計(jì)算企業(yè)所得稅,虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后五年彌補(bǔ)。如果是單個(gè)季度應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),則無需計(jì)算企業(yè)所得稅。

所得稅費(fèi)用能否為負(fù)數(shù)?

答:所得稅費(fèi)用是可以為負(fù)數(shù)的,說明企業(yè)發(fā)生虧損。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生虧損時(shí),企業(yè)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),由于虧損企業(yè)的應(yīng)交所得稅為零,這時(shí)所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)。

所得稅費(fèi)用包括應(yīng)交所得稅和遞延所得稅兩個(gè)部分,遞延所得稅又包含遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。即遞延所得稅等于遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)。

所得稅年報(bào)中本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為負(fù)數(shù)怎么處理?

所得稅年報(bào)中本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況,說明納稅人交多了預(yù)繳稅款,匯算清繳時(shí)可以退稅或者留待以后年度抵減。也就是說出現(xiàn)這種情況時(shí),可以申請(qǐng)退稅。

退以前年度所得稅賬務(wù)處理:

借:銀行存款

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

貸:以前年度損益調(diào)整

借:以前年度損益調(diào)整

貸:利潤分配-未分配利潤

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