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松江會計培訓員工費用報銷規(guī)定有哪些

2020-07-30 07:43:58  441次瀏覽 次瀏覽
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松江會計培訓員工費用報銷規(guī)定有哪些

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松江會計培訓員工費用報銷規(guī)定有哪些

疫情期間,在家辦公會有很多不方便的,這個時候就會有很多人選擇自己購買工作所需物品,之后復工后進行報銷。現(xiàn)在公司都開始復工,我們會計人員要準備接受報銷單吧!那上元會計就想問下,員工費用報銷規(guī)定有哪些?會計人員在日常工作中應該注意哪些呢?快來看看上元會計就給大家總結的相關內容。

首先,上元會計提醒大家,任何一種類型之請購及支出,包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等,必須于事件發(fā)生前依照“預算及費用之審核權限”規(guī)定取得權責人的書面核準。

然后,報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤),由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質必須粘在一起。“請款單”和“費用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫,并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式,經授權人員核準并經財務部復核通過,方可付款。

上元會計建議大家,報銷以“周”為單位,并附相關憑證,不要幾周憑證粘于一起。當月發(fā)生的費用應盡量在當月報銷,晚不得超過發(fā)生月份的次月,如逾期須經上級領導書面批準。

同時,大家要注意員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項以及金額完全同意,并已盡到誠實申報或認真審核之責。所有簽名應同時附注日期,如不附注日期,當產生爭議時,未簽注日期之員工將承擔不利之結果。

上元會計提醒大家在日常報銷的過程中如果財務進行復核,要注意一下內容。

① 退回報銷單(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。

③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證。

④ 交出納付(匯)款。

后上元會計還要說一下,在報銷流程前,所有單據(jù)未齊備的,必須補齊手續(xù)后方可進入報銷流程。這個很重要哦!這些都是上元會計關于對待報銷流程中需要注意的事項,希望可以幫助大家,如果大家想要學習更多關于會計實操內容,可以選擇上元金會計會計實操,我們將給你更多關于會計實操內容!

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